学校首页   
  
当前位置: 首页 >> 审计动态 >> 正文

市教委专家组莅临我校指导内部审计工作

2024年11月04日 17:20  点击:[]

根据《北京市教育委员会关于组织开展内部审计工作评价的通知》安排,11月1日,市教委审计处成立专家组对我校2023内审工作开展评价。专家组成员由市教委审计处处长程诗敏、副处长姜世军、四级调研员张未、北京联合大学审计处处长荣莉、北京电子科技职业学院审计处副处长贺静、北京财贸职业学院审计处副处长曹振华组成。学校党委副书记、院长左敏及审计室人员参加了会议。评价会由市教委审计处处长程诗敏主持。

程诗敏介绍了开展内部审计工作评价目标和要求,希望通过评价,查找发现单位内部审计工作存在的不足并加强改进,达到“以评促建,以评促改,以评促管,评建结合,重在建设”的目的。杨建科详细介绍学校内部审计工作开展情况后,专家组成员通过查阅学校内部审计管理制度、审计业务资料、实地查看办公场所,并与相关部门人员访谈等方式,按照评价指标体系,从制度建设、队伍建设、审计业务、审计质量控制、审计实效、审计信息化、单位特色七个方面,对学校内部审计工作进行了综合评价,对学校审计工作给予现场指导。

专家组根据评价指标逐项口头向学校反馈评价意见。专家组认为,学校内部审计制度建设比较健全,领导体制、基本制度及各项业务制度规范比较完善;内审人员虽少但能力强素质高;年度审计计划制定合理,执行有力;审计质量控制措施得当,取得明显效果;审计程序和文书格式规范,内容完整,审计档案管理好质量高;学校整改工作有效推进取得实效,审计结果运用得当,能够利用审计结果进行警示教育。同时,专家组也指出了学校在人员配备、制度更新等方面存在的不足和改进之处,建议学校继续加强和完善。

左敏对专家组的莅临指导表示欢迎,对专家们对学校审计工作开展“集体会诊”表示感谢,他表示,对于专家组提出的问题我们虚心接受,照单全收,对专家评价提出的意见和建议,学校将认真研究、抓好整改,进一步完善内部审计制度,规范审计业务流程,提升审计工作质量,夯实审计发展基础,不断提高内部审计工作水平,促进学校内部审计制度化、规范化、科学化建设,全面提升审计工作的管理水平。

此外,10月22日及11月6日,我校审计室派出工作人员作为市教委专家组成员到两所市属高校参加检查、交流,学习兄弟院校经验。

撰稿:丁宇辰

摄影:李亮

审核:杨建科

上一条:审 计 公 告 下一条:审 计 公 告

关闭



北京物资学院审计室 ©2016   地址:北京物资学院崇德楼8层   邮编:101149